Un SRL cumpara in mod curent materiale de la ROMSTAL , acesta ii acorda reduceri comerciale in lunile octombrie, noiembrie si decembrie.2017. Pt lunile octombrie si noiembrie vireaza o suma de bani in contul cumparatorului. Aceasta suma am inregistrat-o in contul 609 ,fiind o reducere comerciala acordata ulterior facturarii.
In decembrie ROMSTAL trimite o factura, in rosu, pt reducerea comerciala acordata si vireaza suma in contul beneficiarului. Suma din cont am inregistrat-o in 609 ( 5121=609). Daca inregistrez si factura . nu fac inregistrare dubla a reducerii cheltuielilor? Cum se procedeaza , corect, in aceasta situatie Multumesc .
Nu ai facut rau asa cum ai procedat, dar ai uitat de D394. Asa ca te duci cu factura 609 401 si corespunzator faci si incasarea, dar nu cum ati facut-o dumneavoastra ci 401 5121 in rosu (adica suma e in creditul bancii) . Niciodata conturile de Clasa 6 nu lucreaza in Credit decat la inchiderea cu Ct 121. Daca incasarea o faceti asa cum ziceti dumneavoastra veti avea surprize la bilant unde veti observa ca totalizand Cl6, aceast total nu va puncta cu debitul contului 121 (cum e normal), asa ca va trebuii sa "trageti de par" bilantul. Aceiasi regula, dar pe dos se aplica pentru conturile de Cl7 care nu pot rula in Debit decat prin inchiderea cu Ct 121. Exceptie face Ct711 care este bifunctional.